四川海特高新技术股份有限公司-成长性评价-企评家

四川海特高新技术股份有限公司

存续 A股 | 海特高新 002023 企业技术中心 企业集团 定向增发 技术创新示范企业 投资机构:海特高新 正常上市 项目品牌:海特高新 高新技术企业 A股 上市公司 深市主板
电话: 028-85921108
邮箱: board@haitegroup.com
网站: http://www.schtgx.com
地址: 成都高新区科园南路1号

企业基本信息 Infomation

统一社会信用代码 91510000201824612G 经营状态 存续 工商注册号 510000000059360
注册资本 75679.1003万人民币 成立日期 1992-11-23 纳税人识别号 91510000201824612G
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 营业期限 1992-11-23 至 永久 核准日期 2022-08-05
行业 其他科技推广服务业 人员规模 100-499人 参保人数 142
登记机关 成都高新区市场监督管理局 注册地址 成都高新区科园南路1号
组织机构代码 20182461-2 英文名称 Sichuan Haite High-Tech Co.,Ltd
经营范围 飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修;开展电缆,电视设备,电子测绘仪器方面的技术服务与咨询;批发、零售电缆,电视设备及器材(不含卫星地面接收设备),电子产品,交电,建筑材料(不含危险品);经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;航空小型发动机维修(凭维修许可证经营);物业管理;房屋租赁;机械设备租赁。(以上范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成长性评价 Growth evaluation

Nengli 成长性得分

成长总分数

574

成长性等级

A-

概率密度图

经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:海特高新成长性总分为 574 分,成长性等级为 A-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,海特高新的成长性得分领先同行业 10% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,海特高新的成长性得分领先 75% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 60.76 亿元 ~ 517.12 亿元,企业投资价值等级为 A3。

能力测评
创新能力
盈利能力
信用水平
风险水平
经营能力
产业特点
Pingjia 评价维度
创新能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等

经营能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等

信用水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级

盈利能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等

风险水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等

产业特点
分值范围 0 ~ 100

衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点

估值分析 Valuation analysis

估值分析

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估值分析结果
绝对估值法 FCFF FCFE
估值结果(亿元) 290.34 7.53
估值区间(亿元) 38.32~78.47 9.22~10.41
投资价值等级 A3
Guzhi 绝对估值法
Guzhi 企业指标
2021 2022 2023 (预期) 2024 (预期) 2025 (预期)
营业收入(万元) 84,100.00 91,000.00 126,883.12 160,491.92 199,518.74
EBITDA(万元) - 1,994.37 11,168.20 9,186.59 11,619.93 14,445.55
净利润(万元) 69,300.00 219.46 5,354.95 7,969.01 10,176.99
营业收入增长率 -12.76% 8.20% 39.43% 26.49% 24.32%
EBITDA增长率 -117.50% 0.01% -17.74% 26.49% 24.32%
净利润增长率 9677.92% -99.68% 2340.06% 48.82% 27.71%
ROE 17.58% 0.05% 1.22% 1.81% 2.28%

财务分析 Financial index

Caiwu bg1
Db 01 杜邦分析
杜邦分析体系 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总资产收益率 0.0 9.8866 0.0319 0.7094 0.9423 1.0926
净资产收益率(ROE) 0.0 17.5777 0.0505 1.2245 1.8058 2.2806
净利润率 0.7352 82.4019 0.2412 4.2204 4.9654 5.1008
总资产周转率 0.0 11.998 13.2296 16.8094 18.9776 21.4199
权益乘数 0.0 177.7933 158.3266 172.6102 191.6343 208.737
平均资产负债率 42.6564 39.7252 44.0532 49.591 53.7032 0.0
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