陕西莱特光电材料股份有限公司-成长性评价-企评家

陕西莱特光电材料股份有限公司

开业 科创板 | 莱特光电 688150 上市公司 企业集团 国家级专精特新小巨人 小微企业 新三板 新三板 | 莱特光电 835249 | 终止上市 科创受理 | 莱特光电 项目品牌:莱特光电 高新技术企业
电话: 029-88320728
邮箱: anneiou@sian.com
网站: http://www.ltopto.com
地址: 陕西省西安市长安区高新区隆丰路99号3幢3号楼

企业基本信息 Infomation

统一社会信用代码 916101316986408773 经营状态 开业 工商注册号 610100100272184
注册资本 40200.0万元 成立日期 2010-02-21 纳税人识别号 916101316986408773
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 营业期限 2010-02-21 至 永久 核准日期 2022-05-24
行业 其他信息技术服务业 人员规模 100-499人 参保人数 114
登记机关 西安市市场监督管理局高新区分局 注册地址 陕西省西安市长安区高新区隆丰路99号3幢3号楼
组织机构代码 69864087-7 英文名称 Shaanxi Lighte Optoelectronics Material CO.,LTD.
经营范围 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

成长性评价 Growth evaluation

Nengli 成长性得分

成长总分数

591

成长性等级

A-

概率密度图

经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:莱特光电成长性总分为 591 分,成长性等级为 A-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,莱特光电的成长性得分领先同行业 38% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,莱特光电的成长性得分领先 87% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2022 年总内在价值区间为 7.67 亿元 ~ 9.72 亿元,企业投资价值等级为 A3。

能力测评
创新能力
盈利能力
信用水平
风险水平
经营能力
产业特点
Pingjia 评价维度
创新能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等

经营能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等

信用水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级

盈利能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等

风险水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等

产业特点
分值范围 0 ~ 100

衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点

估值分析 Valuation analysis

估值分析

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估值分析结果
绝对估值法 FCFF FCFE
估值结果(亿元) -1.35 4.38
估值区间(亿元) 5.11~5.97 5.75~6.48
投资价值等级 A3
Guzhi 绝对估值法
Guzhi 企业指标
2020 2021 2022 (预期) 2023 (预期) 2024 (预期)
营业收入(万元) 27,500.00 33,700.00 43,474.01 51,049.79 59,357.12
EBITDA(万元) 8,819.38 12,525.90 14,874.12 17,466.08 20,308.34
净利润(万元) 7,042.12 10,800.00 12,634.89 14,326.89 16,109.62
营业收入增长率 36.14% 22.55% 29.00% 17.43% 16.27%
EBITDA增长率 30.71% 42.03% 18.75% 17.43% 16.27%
净利润增长率 23.67% 53.36% 16.99% 13.39% 12.44%
ROE 12.62% 14.35% 14.92% 15.45% 15.94%

财务分析 Financial index

Caiwu bg1
Db 01 杜邦分析
杜邦分析体系 2019 2020 2021 2022 2023 2024
总资产收益率 0.0 9.6732 11.7455 10.9372 10.2299 9.8092
净资产收益率(ROE) 0.0 12.6215 14.3474 14.9223 15.4452 15.9367
净利润率 28.1888 25.6077 32.0475 29.0631 28.0645 27.1402
总资产周转率 0.0 37.7747 36.6504 37.6325 36.4513 36.1428
权益乘数 0.0 130.4782 122.1524 136.4369 150.9812 162.4669
平均资产负债率 21.8599 18.0796 26.6491 33.7196 38.409 0.0
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