深圳市沃特新材料股份有限公司-成长性评价-企评家

深圳市沃特新材料股份有限公司

存续 深市A股 | 沃特股份 002886 A股 上市公司 企业集团 定向增发 小微企业 投资机构:沃特股份 项目品牌:沃特股份 高新技术企业
电话: "0755-26880866
邮箱: chenxf@wotlon.com
网站: http://www.wotlon.com/
地址: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房(国际创新谷7栋B座3101房)

企业基本信息 Infomation

统一社会信用代码 9144030073416109X8 经营状态 存续 工商注册号 440301105503298
注册资本 22700.0万元 成立日期 2001-12-28 纳税人识别号 9144030073416109X8
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 营业期限 2001-12-28 至 5000-01-01 核准日期 2021-06-24
行业 其他房屋建筑业 人员规模 小于50人 参保人数 40
登记机关 深圳市市场监督管理局 注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房(国际创新谷7栋B座3101房)
组织机构代码 73416109X 英文名称 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.,Ltd.
经营范围 一般经营项目是:新型工程塑料、高性能复合材料,碳材料复合材料(含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料)、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的技术开发及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁、不包括金融租赁活动);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。,许可经营项目是:新型工程塑料、高性能复合材料,碳材料复合材料(含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料)、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的加工、生产。

成长性评价 Growth evaluation

Nengli 成长性得分

成长总分数

525

成长性等级

B

概率密度图

经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:沃特股份成长性总分为 525 分,成长性等级为 B。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分高于行业平均水平,具有较高的成长性。目前该企业正处于高速成长期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性日益显著。与同行业企业相比,沃特股份的成长性得分领先同行业 74% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,沃特股份的成长性得分领先 44% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2022 年总内在价值区间为 20.95 亿元 ~ 57.98 亿元,企业投资价值等级为 A3。

能力测评
创新能力
盈利能力
信用水平
风险水平
经营能力
产业特点
Pingjia 评价维度
创新能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等

经营能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等

信用水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级

盈利能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等

风险水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等

产业特点
分值范围 0 ~ 100

衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点

估值分析 Valuation analysis

估值分析

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估值分析结果
绝对估值法 FCFF FCFE
估值结果(亿元) -17.21 24.52
估值区间(亿元) 12.18~19.36 25.46~33.71
投资价值等级 A3
Guzhi 绝对估值法
Guzhi 企业指标
2020 2021 2022 (预期) 2023 (预期) 2024 (预期)
营业收入(万元) 115,300.00 154,000.00 208,061.70 283,987.58 375,684.32
EBITDA(万元) 8,146.46 6,211.57 10,043.75 13,708.91 18,135.38
净利润(万元) 7,181.98 7,229.95 9,235.09 12,429.24 16,799.18
营业收入增长率 28.11% 33.56% 35.11% 36.49% 32.29%
EBITDA增长率 167.57% -23.75% 61.69% 36.49% 32.29%
净利润增长率 40.20% 0.67% 27.73% 34.59% 35.16%
ROE 7.88% 6.33% 7.72% 9.85% 12.53%

财务分析 Financial index

Caiwu bg1
Db 01 杜邦分析
杜邦分析体系 2019 2020 2021 2022 2023 2024
总资产收益率 0.0 4.8708 3.8284 3.8861 4.1954 4.4845
净资产收益率(ROE) 0.0 7.8791 6.3302 7.7193 9.8539 12.5307
净利润率 5.6917 6.229 4.6948 4.4386 4.3767 4.4716
总资产周转率 0.0 78.196 81.5462 87.552 95.8569 100.2869
权益乘数 0.0 161.7616 165.3484 198.639 234.8766 279.4264
平均资产负债率 36.2838 37.2238 50.6392 58.4726 58.8977 0.0
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