湘潭电机股份有限公司-成长性评价-企评家

湘潭电机股份有限公司

存续 A股 | 湘电股份 600416 企业技术中心 企业集团 创新型企业 投资机构:湘电股份 正常上市 火炬计划项目企业 项目品牌:湘电股份 高新技术企业 A股 上市公司 沪市主板
电话: 0731-58595114
邮箱: 25380235@qq.com
网站: http://www.xemc.com.cn
地址: 湖南省湘潭市下摄司街302号

企业基本信息 Infomation

统一社会信用代码 914303007170467196 经营状态 存续 工商注册号 430300000028394
注册资本 115495.19万人民币 成立日期 1999-12-26 纳税人识别号 914303007170467196
公司类型 其他股份有限公司(上市) 营业期限 1999-12-26 至 永久 核准日期 2021-05-17
行业 电机制造 人员规模 1000-4999人 参保人数 3510
登记机关 湘潭市市场监督管理局 注册地址 湖南省湘潭市下摄司街302号
组织机构代码 717046719 英文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
经营范围 设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件;电机、电气产品的修理、改造、安装;各类模具、夹具、刃具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理;盘类、轴类、箱体类结构件加工;废旧物资和设备的回收处置;委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品;新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务;公司范围内的动能管理服务(不含动能的生产、经营);动能设备设施的设计、安装、制作、维修;代理和自营各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成长性评价 Growth evaluation

Nengli 成长性得分

成长总分数

570

成长性等级

A-

概率密度图

经塔米狗企评家企业成长性评价系统评定:湘电股份成长性总分为 570 分,成长性等级为 A-。与同一规模下的行业企业相比,该企业的成长性得分远高于行业平均水平,具有很高的成长性。目前该企业正进入繁荣发展期,企业成长性的各项指标高于市场平均水平,成长性十分显著。与同行业企业相比,湘电股份的成长性得分领先同行业 27% 的企业。与其他上市公司和新三板企业相比,湘电股份的成长性得分领先 73% 的企业。依据该公司的历史数据,通过运用绝对估值法和相对估值法,评估其 2023 年总内在价值区间为 259.69 亿元 ~ 733.1 亿元,企业投资价值等级为 A3。

能力测评
创新能力
盈利能力
信用水平
风险水平
经营能力
产业特点
Pingjia 评价维度
创新能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业系统完成与创新有关的各项活动的能力,包括企业 拥有的专利、著作权、作品著作权、商标信息数量等

经营能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营战略与计划的决策能力,包括企业是否正常经 营、供应商数量、企业购地信息条数、招投标计数等

信用水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业的信用水平,包括企业债务等级、法院资信状况以 及企业税务评级、进出口信用评级等第三方信用评级

盈利能力
分值范围 0 ~ 100

衡量企业经营业绩好坏和持续稳定发展的能力,包括财务指 标如营业收入、净利润等

风险水平
分值范围 0 ~ 100

衡量企业整体的风险水平,以经营风险为主,包括企业风险 信息条数、相关高管风险条数等

产业特点
分值范围 0 ~ 100

衡量企业所属产业的特色、热度、竞争力及其成长力,包括 行业在研发投入、企业招聘、招投标、抵押贷款上的特点

估值分析 Valuation analysis

估值分析

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估值分析结果
绝对估值法 FCFF FCFE
估值结果(亿元) 337.83 241.36
估值区间(亿元) 23.27~65.56 43.62~65.69
投资价值等级 A3
Guzhi 绝对估值法
Guzhi 企业指标
2021 2022 2023 (预期) 2024 (预期) 2025 (预期)
营业收入(万元) 402,600.00 445,200.00 549,118.58 647,163.71 746,186.23
EBITDA(万元) 25,088.66 49,696.13 31,068.37 36,615.63 42,218.19
净利润(万元) 11,700.00 28,200.00 28,863.78 35,043.59 38,130.12
营业收入增长率 -14.27% 10.58% 23.34% 17.85% 15.30%
EBITDA增长率 0.01% 98.08% -37.48% 17.86% 15.30%
净利润增长率 11.43% 141.03% 2.35% 21.41% 8.81%
ROE 3.45% 5.14% 4.06% 4.80% 5.09%

财务分析 Financial index

Caiwu bg1
Db 01 杜邦分析
杜邦分析体系 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总资产收益率 0.0 0.9182 2.1053 1.8387 1.9096 1.8737
净资产收益率(ROE) 0.0 3.4457 5.1352 4.0644 4.8049 5.0882
净利润率 2.2359 2.9061 6.3342 5.2564 5.415 5.11
总资产周转率 0.0 31.5951 33.2375 34.9802 35.266 36.6666
权益乘数 0.0 375.2761 243.9133 221.0489 251.6129 271.5662
平均资产负债率 69.0955 57.1466 55.3982 60.8013 63.668 0.0
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